CIGZ0230F8 | Fattura n.10 del 12/03/2021 - Fornitura n. 5 palloni volley + n. 5 palloni da calcio per la palestra della secondaria. | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 200 | 200 | 01/04/2021 | 01/04/2021 | 02804340905 - AP.EX. Srls |
Z00330511C | Fattura n.56/PA del 17/09/2021 Fornitura carta a4 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 463,75 | 463,75 | 23/12/2021 | 23/12/2021 | MNCMGR61E70I452K - COPY SERVICE di Manca Maria Graziella |
Z0130E4AE5 | Fattura n.224 del 08/03/2021 - Fornitura dispositivi individuali di protezione (n. 2000 Mascherine FFP2 CE) | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 762 | 762 | 19/03/2021 | 19/03/2021 | 01990250902 - ITALIAN SHOPPING NETWORK S.R.L. |
Z033230AA2 | Pagamento Fattura n.13 del 15/07/2021 Integrazione lavori parcheggio macchine via Mastino: installazione prolunga sbarra automatizzata e segnaletica di sicurezza | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 1.229,51 | 1.229,51 | 30/07/2021 | 30/07/2021 | 02827890902 - LAM servizi srls di Gabriela Capitta |
Z0530938DA | Pagamento Fattura n.39 - Pulizia straordinaria palestra via Mastino GIG:Z0530938DAFattura n.40 - Pulizia straordinaria palestra via Mastino- GIG:ZF3304363B | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 1.200,00 | 1.200,00 | 02/03/2021 | 02/03/2021 | 01719810903 - PASER SRL |
Z06309013C | Fattura n.FPA 10/21 del 24/02/2021 - Acquisto n. 1 Monitor Tousch + installazione | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 337 | 337 | 19/03/2021 | 19/03/2021 | 02117920906 - PROGETTI D'UFFICIO srl |
Z0731D0F3D | Pagamento Fattura n.FPA 53/21 del 06/07/2021 Fornitura N. 3 Collegamenti da remoto Supremo trimestrale | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 177 | 177 | 12/11/2021 | 12/11/2021 | 02117920906 - PROGETTI D'UFFICIO srl |
Z0C31D99DA | Pagamento Fattura n.66/2021 del 09/06/2021 -Interventi sugli impianti elettrici della Scuola di via Mastino. | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 1.123,00 | 1.123,00 | 17/06/2021 | 17/06/2021 | 02138210907 - Safety Energy SRL |
Z132F0268E | Fattura n.2/222 del 29/12/2020 - Fornitura n. 18 Notebook LENOVO V14-IIL - 20 Mouse Mediacom BX50 ottici a infrarossUSB | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 9.838,00 | 9.838,00 | 26/01/2021 | 26/01/2021 | 01959430792 - DIDACTA SERVICE SRL |
Z1330905B8 | Pagamento Fattura n.FPA 42/21 del 07/06/2021 - Fornitura di n.13 lampade per videoproiettori per le Lim delle sedi di questo Istituto, n.1 Monitor Touch per ufficio dirigente e n. 1 gruppo di continuità per il server di segreteria. | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 2.547,00 | 2.547,00 | 17/06/2021 | 17/06/2021 | 02117920906 - PROGETTI D'UFFICIO srl |
Z1631CA869 | Pagamento Fattura n.593 del 20/05/2021 - Fornitura n. 1200 pz semi maschera filtrante FFP2NR - CE 0370 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 480 | 480 | 01/06/2021 | 01/06/2021 | 01990250902 - ITALIAN SHOPPING NETWORK S.R.L. |
Z1D31CEB02 | Pagamento Fattura n.7 del 24/05/2021 - Fornitura materiale di primo soccorso per tutti i plessi dell'istituto. | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 239,15 | 239,15 | 03/06/2021 | 03/06/2021 | 02238210906 - FARMALUNAESOLE S.R.L. |
Z21341E588 | Pagamento Fattura n.20214E32753 del 30/11/2021 Fornitura testo Bergantini abb.to a Rassegna giuridica e normativa | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 117 | 117 | 23/12/2021 | 23/12/2021 | 00150470342 - CASA ED. R.SPAGGIARI |
Z26316B42C | Pagamento Fattura n.20/PA del 15/05/2021 - Noleggio fotocopiatori trimestre: marzo-aprile-maggio 2021 (Plessi via Mastino, via Togliatti, via Oriani, Via De Carolis, via Marras) | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 1.650,00 | 1.650,00 | 01/06/2021 | 12/11/2021 | MNCMGR61E70I452K - COPY SERVICE di Manca Maria Graziella |
Z26332F70D | Acc.to Fattura n.47/PA del 04/10/2021 per fornitura materiale igienico sanitario per la pulizia dei locali scolastici (saldo su A1/06) | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 462,43 | 462,43 | 15/12/2021 | 15/12/2021 | 01491960900 - F.lli Di Maria snc di Mauro & Italo Di Maria |
Z3230CFDFF | Fattura n.01729/21 del 03/03/2021 Abbonamento Amministrare la Scuola 2021 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 80 | 80 | 19/03/2021 | 19/03/2021 | 07009890018 - EUROEDIZIONI TORINO S.r.L. |
Z323304AFA | Pagamento Fattura n.29 PA del 21.9.21 e n.39 PA del 10.11.2021 per acquisto mascherine FFP | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 960 | 960 | 15/12/2021 | 15/12/2021 | 01737530905 - PHARMAVET SRL |
Z3B341F658 | Fattura n.61/PA del 10/12/2021 per Fornitura materiale di pulizia e igenico sanitario | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 1.075,00 | 1.075,00 | 15/12/2021 | 15/12/2021 | 01491960900 - F.lli Di Maria snc di Mauro & Italo Di Maria |
Z3E3091345 | Fattura n.44/B, n.41/B - Acquisto materiale di pulizia plessi: via Mastino, via Cottoni, via Oriani, via De Carolis e via Marras | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 2.040,51 | 2.040,51 | 19/03/2021 | 19/03/2021 | 01606120903 - CLEAN SERVICE s.n.c. di G.Achenza |
Z4130C1C9C | Fattura n.1/60 del 25/02/2021 - Acquisto Software Argo Pagonline | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 420 | 420 | 19/03/2021 | 19/03/2021 | 02787410923 - Tender Due s.a.s. di Giorgio Rosi |
Z4130FBB27 | Pagamento Fattura n.1268/PA del 19/06/2021 - Fornitura materiale didattico sez. 1^ A Scuola Infanzia via Togliatti. | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 128,23 | 128,23 | 21/06/2021 | 21/06/2021 | 01317560918 - GP forniture didattiche srl |
Z4331DA8AD | Pagamento Fattura n.20214E16657 del 26/05/2021 - Fornitura registri per esami di Stato a.s. 2020/2021 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 94,2 | 94,2 | 04/06/2021 | 04/06/2021 | 00150470342 - CASA ED. R.SPAGGIARI |
Z43327225B | Pagamento Fattura n.FATTPA 15_21 del 20/07/2021 - Incarico RSPP 2020/202 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 1.783,65 | 1.783,65 | 30/07/2021 | 30/07/2021 | CSSMNC76T62I452O - MONICA CASSESE |
Z4A31A5D66 | Pagamento Fattura n.12100600010000025828 del 14/05/2021 - Fornitura n. 2 Porta Tchoukball htk500 per la palestra della Scuola Secondaria di primo grado. | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 163,92 | 163,92 | 03/06/2021 | 03/06/2021 | 02137480964 - DECATHLON ITALIA S.R.L. |
Z52308D407 | Pagamento Fattura n.11/A del 09/02/2021 - Richiesta fornitura prodotti sanitari anticovid-19 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 1.312,90 | 1.312,90 | 24/02/2021 | 24/02/2021 | CHNGNN74E21I452A - ECOSAR DI GIOVANNI ACHENZA |
Z5B301E8C9 | Pagamento Fattura n.3165/PA del 11/01/2021 -Contratto di manutenzione, assistenza e rinnovo licenza Software Argo anno 2021 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 2.719,00 | 2.719,00 | 22/02/2021 | 22/02/2021 | 00838520880 - ARGO Software s.r.l. |
Z5F343243A | Pagamento Fattura n.V3-32292, n.V3-32293, n.V3-32295, n.V3-32296, n.V3-32297, n.V3-32298, n.V3-32299, n.V3-32294, n.V3-32301, n.V3-32300, n.V3-32450, n.V3-32600, n.V3-32601- fornitura materiale didattico scuola Primaria Infanzia | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 1.639,16 | 1.639,16 | 23/12/2021 | 23/12/2021 | 02027040019 - BORGIONE Centro Didattico S.r.l. |
Z68321EC1B | Pagamento Fattura n.FPA 46/21 del 16/06/2021 - Assistenza tecnica nei plessi dell'Istituto. | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 1.180,00 | 1.180,00 | 17/06/2021 | 17/06/2021 | 02117920906 - PROGETTI D'UFFICIO srl |
Z6A30C0B3A | Pagamento Fattura n.000000001468 del 15/04/2021 - Assicurazione alunni a.s. 2020/2021 (1211 alunni *6,8 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 8.351,53 | 8.351,53 | 07/05/2021 | 17/06/2021 | 97819940152 - AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA |
Z7131DA563 | Acquisto n. 6 Monitor Interattivi Touch da 65" - Wacebo | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 7.380,00 | 7.380,00 | 25/05/2021 | 24/09/2021 | 02117920906 - PROGETTI D'UFFICIO srl |
Z8531A5F93 | Pagamento Fattura n.20214G03505 del 25/05/2021 - Corso di formazione On Line "Le nuove graduatorie di istituto di III fascia del personale ATA" (N. 2 partecipanti) | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 110 | 110 | 08/06/2021 | 08/06/2021 | 00150470342 - CASA ED. R.SPAGGIARI |
Z8730A28CF | Fattura n.1190/PA del 14/03/2021 - Acquisto materiale didattico Sez. 2^A e 3^A Infanzia via Cottoni | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 257,97 | 257,97 | 01/04/2021 | 01/04/2021 | 01317560918 - GP forniture didattiche srl |
Z8730C49F3 | Pagamento Fattura n.V3-8507 del 31/03/2021 - Acquisto materiale didattico Scuola Infanzia via Marras sez. 2^F | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 185,88 | 185,88 | 01/06/2021 | 01/06/2021 | 02027040019 - BORGIONE Centro Didattico S.r.l. |
Z8731CF5EE | Pagamento Fattura n.3/PA del 08/09/2021 Fornitura materiale di consumo per Segreteri | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 727,65 | 727,65 | 12/11/2021 | 12/11/2021 | FNNMTT91E07I452K - MATTEO FONNESU |
Z8732B84B1 | Fattura n.2021004349 del 24/08/2021 Fornitura - Acquisti adesivi calpestabili per distanziamento banchi, frecce e altri per emergenza covid per le varei sedi scolastich | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 732,05 | 732,05 | 12/11/2021 | 12/11/2021 | 05842870965 - CREARREDA SRL |
Z8930554FA | Pagamento Fattura n.0103010000644, GIG Z8930554FA /Fattura n.0103140000857- CIG Z303098EF5 - Fornitura materiale di ferramenta. | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 338,81 | 338,81 | 23/02/2021 | 23/02/2021 | 05602670969 - BRICOMAN ITALIA SRL |
Z8B30F061A | Pagamento Fattura n.12 del 15/07/2021 - Progettazione e realizzazione parcheggio macchine interno con posizionamento sbarra automatizzata con telecomando | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 3.278,69 | 3.278,69 | 30/07/2021 | 30/07/2021 | 02827890902 - LAM servizi srls di Gabriela Capitta |
Z8B32FB56C | Fattura n.20214E23474 del 10/09/2021- Acq. registri di class | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 311 | 311 | 23/12/2021 | 23/12/2021 | 00150470342 - CASA ED. R.SPAGGIARI |
Z913304F03 | Pagamento Fattura n.FPA 89/21 del 28/11/2021 Fornitura Antivirus e schede memoria iffici segreteria e direzione | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 1.355,00 | 1.355,00 | 23/12/2021 | 23/12/2021 | 02117920906 - PROGETTI D'UFFICIO srl |
Z93316AE41 | Pagamento Fattura n.60/A del 07/05/2021 - Fornitura materiale igienico sanitario per tutti i plessi dell'Istituto. | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 4.321,36 | 4.321,36 | 01/06/2021 | 01/06/2021 | CHNGNN74E21I452A - ECOSAR DI GIOVANNI ACHENZA |
Z943322A5E | Fattura n.VP-80220 del 29/09/2021 Fornitura ghiaccio istantane | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 285 | 285 | 23/12/2021 | 23/12/2021 | 02555860010 - GOLMAR |
Z9F2FC5005 | Fattura n.07 del 17/01/2021 e n.08 del 21/01/2021- Rimozione, stoccaggio e trasporto banchi e sedie. Allestimento aule con nuovi arredi Commissario Straordinario Covi | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 3.400,00 | 3.400,00 | 04/02/2021 | 04/02/2021 | 02564580906 - La. Mar service soc. cop. a rl |
ZA2332F919 | Pagamento Fattura n.113/A del 29/09/2021 Fornitura materiale igienico sanitario per la pulizia dei locali scolastici | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 666,78 | 666,78 | 15/12/2021 | 15/12/2021 | CHNGNN74E21I452A - ECOSAR DI GIOVANNI ACHENZA |
ZA330BB59A | Fattura n.32/A del 09/03/2021 - Fornitura materiale igienico sanitario (carta asciugamani, carta igienica e sapone mani) per tutti i plessi dell'Istituto | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 1.464,32 | 1.464,32 | 19/03/2021 | 19/03/2021 | CHNGNN74E21I452A - ECOSAR DI GIOVANNI ACHENZA |
ZA331EB8A6 | Fattura n.64/2021 del 10/06/2021 - Acq. n. 1 Notebook DELL VOSTRO 3500- i | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 449 | 449 | 05/10/2021 | 05/10/2021 | 15514131000 - MEDIA TECNO STORE S.R.L.S. |
ZB331E183E | Fattura n.FPA 62/21 del 20/07/2021 - Acquisto n. 4 Monitor Interattivi Touch da 65" - Wacebo per didattica digitale Integrata (DL 41/2021 art. 31, comma 1, lett d))- Scuola Primaria: (n. 2 via Oriani - n. 1 via Cottoni, n. 1 via e Carolis) | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 4.920,00 | 4.920,00 | 24/09/2021 | 24/09/2021 | 02117920906 - PROGETTI D'UFFICIO srl |
ZB6309CB96 | Fattura n.3/PA del 05/03/2021 - Acquisto carta e toner per stampanti | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 919,5 | 919,5 | 19/03/2021 | 19/03/2021 | 02723690901 - NARAMY SRLS |
ZD033EAD10 | Fattura n.139/A del 16/11/2021 Fornitura materiale igienico sanitariodel 16/11/2021 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 1.295,76 | 1.295,76 | 22/12/2021 | 22/12/2021 | CHNGNN74E21I452A - ECOSAR DI GIOVANNI ACHENZA |
ZD5322068B | Fattura n.14/PA del 08/09/2021 Fornitura TONE | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 496 | 496 | 12/11/2021 | 12/11/2021 | 02723690901 - NARAMY SRLS |
ZD9306AF13 | Fattura n.58/PA del 22/09/2021 - Fornitura Targa pubblicitaria PON "Smart Class"- CUP N. B86J2000129000 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 81,97 | 81,97 | 27/09/2021 | 27/09/2021 | MNCMGR61E70I452K - COPY SERVICE di Manca Maria Graziella |
ZDF304FA6C | Pagamento Fattura n.FPA 1/21 del 25/01/2021 - Sanificazione locali Scuola Primaria/Infanzia di via Cottoni | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 400 | 400 | 23/02/2021 | 23/02/2021 | 01912040902 - MUSTOP DISINFESTAZIONI S.r.l. Unipersonale |
ZE031DACC1 | Pagamento Fattura n.FPA 1/21 del 01/07/2021 - Incontro formativo su "la dittatura dei generali in Argentina" | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 167,99 | 167,99 | 30/07/2021 | 30/07/2021 | 01694220904 - Amerindia Associazione Culturale |
ZE233009A9 | Fattura n.17 del 10/09/2021 - Pulizia straordinaria via Oriani per lavori edilizi Ente Locale | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 600 | 600 | 24/09/2021 | 24/09/2021 | 02827890902 - LAM servizi srls di Gabriela Capitta |
ZE43101430 | Fattura n.3 del 16/03/2021 - Servizio di facchinaggio per spostamento arredi e allestimento sala professori via Mastino | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 450 | 450 | 18/03/2021 | 18/03/2021 | 02827890902 - LAM servizi srls di Gabriela Capitta |
ZEB3106774 | Fattura n.20214E09853 del 19/03/2021 - Acquisto strizzatore ricambio per carrello quantità n. 3 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 114,75 | 114,75 | 01/04/2021 | 01/04/2021 | 00150470342 - CASA ED. R.SPAGGIARI |
ZEC332ECB0 | Fattura n.1823 del 28/10/2021 Fornitura materiale igienico sanitario per la pulizia dei locali scolastc | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 1.629,96 | 1.629,96 | 22/12/2021 | 22/12/2021 | TRTFNC60P13A192I - Ditta MONOUSO DI TORTURU FRANCESCO |
ZEF336C6DE | Fattura n.105/PA del 14/12/2021 -Fornitura Libri di testo progetto PONFSE "Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado” | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 4.653,58 | 4.653,58 | 23/12/2021 | 23/12/2021 | 01748300900 - PROMOZIONE DIDATTICA EDITORIALE s.r.l. |
ZF03071948 | Pagamento Fattura n.13/PA del 11/02/2021 - Fornitura libri scolastici per comodato d'uso A.S. 2020/2021 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 139,21 | 139,21 | 01/03/2021 | 01/03/2021 | 01748300900 - PROMOZIONE DIDATTICA EDITORIALE s.r.l. |
ZF031E480F | Pagamento Fattura n.12 /PA del 01/06/2021 - Fornitura carta asciugamani per tutti i plessi dell'Istituto. | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 484 | 484 | 09/06/2021 | 09/06/2021 | 01343310908 - DETERGO 88 SAS DI DELRIO PAOLO & C |
ZF431B1286 | Pagamento Fattura n.298 del 27/05/2021 - Fornitura di n. 1 Defibrillatore semiautomatico (DAE) con teca. | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 889 | 889 | 14/06/2021 | 14/06/2021 | 00262380900 - TE.MO.SA. S.R.L. |
ZF930DB413 | Pagamento Fattura n.14/PA del 15/04/2021 - Intervento tecnico fotocopiatore multifunzione Ricoh MP 4000B | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 338 | 338 | 01/06/2021 | 01/06/2021 | MNCMGR61E70I452K - COPY SERVICE di Manca Maria Graziella |
Z3B2EC1F19 | Pagamento Fattura n.42/PA del 29/10/2020 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 6.371,20 | 6.371,20 | 28/12/2020 | 04/02/2021 | 01491960900 - F.lli Di Maria snc di Mauro & Italo Di Maria |
Z652FB7378 | Pagamento Fattura n.278/D del 14/12/2020 - Acq. mascherine FFP2 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 1.500,00 | 1.500,00 | 28/12/2020 | 12/02/2021 | 03275910960 - SIDER NET SPA |
Z6B20015FB | Fattura n.1020291437 del 14/10/2020 - Spese tenuta conto credito-Periodo di riferimento 01 luglio 2020 - 31 luglio 2020. | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 320,17 | 298,89 | 01/12/2020 | 03/01/2022 | 01114601006 - Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico |
ZB62784B94 | Fattura n.1015-001476/PA del 13/02/2020 - Competenze bancarie dal 01/01/2019 al 31/12/2019 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 500 | 250 | 18/03/2020 | 30/01/2022 | 01577330903 - BANCO DI SARDEGNA S.P.A. |
ZF529DCAAE | Pagamento Fattura n.000261PA del 25/02/2020 - Canone noleggio fotocopiatore: Canon IR 3225N -DFK08747-Addebito periodi:01/07/2019-30/09/2019 e 01/10/2019-31/12/2019 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 2.177,53 | 888,93 | 30/03/2020 | 31/01/2022 | 01117510923 - FATICONI S.p.A. |
X160D7B602 | Ex 254/2017 - SSEE01000N 4°bimestre noleggio fotocopiatore via oriani | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 5.899,00 | 1.170,00 | 11/08/2017 | 28/02/2021 | 00341640902 - DIELLEPI S.A.S. di Demurtas P. & C. |
| | | | | | | 00341640902 - DIELLEPI S.A.S. di Demurtas P. & C. |