Bandi di gara e contratti 2020

CIGOGGETTOSCELTA CONTRAENTEIMPORTO AGGIUDICATOIMPORTO LIQUIDATOINIZIO LAVORIFINE LAVORIPARTECIPANTI
Z012E1BD1A Fattura n. FATTPA 15_20 del 03/09/2020 - Compenso R.S.P.P. a.s. 2019/202004-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE1.621,501.621,5004/12/2004/12/20CSSMNC76T62I452O - MONICA CASSESE
Z052CA73F3 Fattura n.8/A del 07/04/2020 -Acquisto n. 15 mascherine FFP2 e n. 5 lt soluzione disinfettante per mani.23-AFFIDAMENTO DIRETTO296,72296,7203/07/2003/07/20DUIMVT61E47F979F - FARMACIA SANTA CHIARA SAS
Z072CF0C12Fattura n.FPA 56/20 del 08/07/2020 - Acquisto software antivirus Multilicenza Endpoint Educationale Full - Licenze richieste n.1023-AFFIDAMENTO DIRETTO460,00460,0003/08/2003/08/2002117920906 - PROGETTI D'UFFICIO srl
Z0F2EB0D74 Fattura n.111/B del 30/10/2020 - Fornitura prodotti igienizzanti e materiali di pulizia Anticovid.23-AFFIDAMENTO DIRETTO1.849,831.849,8311/11/2015/12/2001606120903 - CLEAN SERVICE s.n.c. di G.Achenza
Z142D0EA1FFattura n.23/PA del 08/06/2020 - Fornitura prodotti igienizzanti per le mani (n. 5 conf. da 3 litri e n. 12 conf. da 500 ml con dispenser)23-AFFIDAMENTO DIRETTO169,12169,1203/08/2003/08/2002547170908 - OFFICINA PROFUMIERA SARDA SRL
Z162C23B8BFattura n.4/PA del 23/03/2020 - Fornitura materiale di cancelleria uffici di Segreteria.23-AFFIDAMENTO DIRETTO946,45946,4509/04/2009/04/2002723690901 - NARAMY SRLS
Z1E2E3E514 Fattura n.0103010006897, n.0103010007156-Fornitura segnaletica anticovid-19 (paletti con catene, nastri di sicurezza, colonnine bianche e rosse ecc.)23-AFFIDAMENTO DIRETTO438,91438,9112/10/2012/10/2005602670969 - BRICOMAN ITALIA SRL
Z202BF2BE7 Fattura n.V3-3917 del 18/02/2020 - PON FSE - Competenze di base - 2a edizione - 10.2.1A Azioni per la scuola dell'infanzia- Modulo: Happy time - Inf. via Marras cl. 4B 23-AFFIDAMENTO DIRETTO263,12263,1209/04/2009/04/2002027040019 - BORGIONE Centro Didattico S.r.l.
Z252A9F188Pagamento Fattura n.2/7 del 30/01/2020 - Fornitura n. 19 scarpe antinfortunistiche per collaboratori scolastici.23-AFFIDAMENTO DIRETTO741,00741,0017/03/2017/03/2001227010905 - GIESSE FORNITURE
Z2D2E89D23Fattura n.FPA 89/20 del 26/10/2020 - Assistenza tecnica Server.23-AFFIDAMENTO DIRETTO1.170,001.170,0011/11/2011/11/2002117920906 - PROGETTI D'UFFICIO srl
Z2E2E6FABF Fattura n.3 del 18/11/2020 - Interventi di manutenzione ordinaria nei vari plessi scolastici per l'avvio in sicurezza a.s. 2020/20223-AFFIDAMENTO DIRETTO3.200,003.200,0019/11/2019/11/2002827890902 - LAM servizi srls di Gabriela Capitta
Z2F2F0DCA0 Fattura n.119/B del 17/11/2020- Fornitura carta asciugamani per tutti i plessi dell'Istituto.23-AFFIDAMENTO DIRETTO778,50778,5003/12/2003/12/2001606120903 - CLEAN SERVICE s.n.c. di G.Achenza
Z322BAA4F0Pagamento Fattura n.20204G00136 del 22/01/2020 _ Corso di formazione - Attività negoziale le concessioni di servizi dopo il Quaderno MIUR n.2 - N. 2 partecipanti23-AFFIDAMENTO DIRETTO160,00160,0017/03/2017/03/2000150470342 - CASA ED. R.SPAGGIARI
Z372E50631Fattura n.735 del 18/09/2020-Fornitura barriere protettive in plexiglass e segnaletica adesiva per emergenza Covid-19 23-AFFIDAMENTO DIRETTO1.049,751.049,7512/10/2012/10/2002034890901 - PUBBLICITAS S.r.l.
Z3B2C92189Fattura n.FPA 19/20 del 14/04/2020 - Fornitura Software collegamento remoto Supremo (2 Business annuale +8 Trimestrale) installazione e configurazione.23-AFFIDAMENTO DIRETTO490,00490,0003/08/2003/08/2002117920906 - PROGETTI D'UFFICIO srl
Z3B2EC1F19Pagamento Fattura n.42/PA del 29/10/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO6.371,200,0028/12/2001491960900 - F.lli Di Maria snc di Mauro & Italo Di Maria
Z3C2ECD1D0Fattura n.72/PA del 20/11/2020 - Fornitura libri scolastici per comodato d'uso A.S. 2020/202123-AFFIDAMENTO DIRETTO1.663,311.663,3115/12/2015/12/2001748300900 - PROMOZIONE DIDATTICA EDITORIALE s.r.l.
Z402FD6270Fattura n.324/A del 18/12/2020 Fornitura materiale di pulizia plessi23-AFFIDAMENTO DIRETTO398,42398,4218/12/2018/12/20CHNGNN74E21I452A - ECOSAR DI GIOVANNI ACHENZA
Z412C1EAF8Fattura n.15/PA del 23/03/2020 -Richiesta plastificazione piani di sicurezza-evacuazione dei plessi dell'I.C. Brigata Sassari23-AFFIDAMENTO DIRETTO368,80368,8009/04/2009/04/20MNCMGR61E70I452K - COPY SERVICE di Manca Maria Graziella
Z482BA45E1 Fattura n.3771/PA del 21/01/2020 - Contratto manutenzione e assistenza software Argo 202023-AFFIDAMENTO DIRETTO2.723,002.723,0017/03/2017/03/2000838520880 - ARGO Software s.r.l.
Z492CFEFAE Fattura n.20204G01448 del 18/05/2020-Corso di formazione La ricostruzione della carriera:la normativa e l'utilizzo del SIDI N. 2 partecipanti.23-AFFIDAMENTO DIRETTO110,00110,0003/07/2003/07/2000150470342 - CASA ED. R.SPAGGIARI
Z4D2BB2BADPagamento Fattura n.5/B del 31/01/2020 - Fornitura materiale di pulizia plesso Via Mastino.23-AFFIDAMENTO DIRETTO1.220,201.220,2018/03/2018/03/2001606120903 - CLEAN SERVICE s.n.c. di G.Achenza
Z4D2C24090 Fattura n.16/PA del 23/03/2020 - Fornitura materiale didattico Scuola Secondaria di primo grado23-AFFIDAMENTO DIRETTO809,00809,0009/04/2009/04/20MNCMGR61E70I452K - COPY SERVICE di Manca Maria Graziella
Z4D2FD8842Fattura n.FPA 120/20 del 17/12/2020 - Richiesta interventi tecnici nei plessi: sostituzione lampade per videoproiettori, aggiornamenti Windows 10, aggiornamento dominio Brigata Sassari per Office 365 e Teams Microsoft e sostituzione cavi HDMI da 5 mt23-AFFIDAMENTO DIRETTO2.487,002.487,0018/12/2018/12/2002117920906 - PROGETTI D'UFFICIO srl
Z522DDE208 Fattura n.20204E22951, n.20204E23125, n.20204E24285- Fornitura registri e libretti giustificazione.23-AFFIDAMENTO DIRETTO574,80574,8006/11/2006/11/2000150470342 - CASA ED. R.SPAGGIARI
Z532ED276E Fattura n.27/J del 21/10/2020 - Fornitura di n. 7 Termometri digitali 23-AFFIDAMENTO DIRETTO345,00345,0011/11/2011/11/2002605970900 - FARMACIA DELOGU SNC
Z542DDE197Fattura n.20204E22494 del 12/09/2020-Fornitura materiale Anticovid (n. 4 parafiato di protezione da banco+n. 6 colonnine per delimitazione accessi con nastro retrattile)23-AFFIDAMENTO DIRETTO620,40620,4012/10/2012/10/2000150470342 - CASA ED. R.SPAGGIARI
Z5B16FEDBA Fattura n.1015/000710/PAMAN del 26/02/2019 - Competenze bancarie dal 01/01/18-31/12/1803-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE250,00250,0010/04/2010/04/2001577330903 - BANCO DI SARDEGNA S.P.A.
Z5B2DDB274Fattura n.30/PA del 27/08/2020 - Acquisto gel igienizzant23-AFFIDAMENTO DIRETTO542,00542,0013/10/2013/10/2002547170908 - OFFICINA PROFUMIERA SARDA SRL
Z622BF2D06Fattura n.V3-11831 del 21/10/2020 - Materiale didattico Progetto PON/FSE "competenze di Base" 2^ Edizione Infanzia - Modulo: Coding e metalinguismo cl.3^ sez.C via Marras23-AFFIDAMENTO DIRETTO246,22246,2211/11/2011/11/2002027040019 - BORGIONE Centro Didattico S.r.l.
Z652DDC3DBFattura n.193/A, n.176/A- Fornitura dispositivi individuali di protezione e prodotti sanitari anticovid-1923-AFFIDAMENTO DIRETTO5.757,145.757,1412/10/2012/10/20CHNGNN74E21I452A - ECOSAR DI GIOVANNI ACHENZA
Z652E50EABFattura n.36/PA del 05/10/2020 - Fornitura dispositivi individuali, nebulizzatori a freddo elettrici, igienizzanti per ambienti ecc.23-AFFIDAMENTO DIRETTO3.039,803.039,8012/10/2012/10/2001491960900 - F.lli Di Maria snc di Mauro & Italo Di Maria
Z6B20015FB Fattura n.1020291437 del 14/10/2020 - Spese tenuta conto credito-Periodo di riferimento 01 luglio 2020 - 31 luglio 2020.23-AFFIDAMENTO DIRETTO21,2821,2801/12/2001/12/2001114601006 - Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico
Z6C2C1B9C5Fattura n.FPA 62/20 del 22/07/2020 - Interventi tecnici effettuati nel plesso via mastino, ufficio: alunni, magazzino, protocollo e postazione server.23-AFFIDAMENTO DIRETTO1.310,001.310,0003/08/2003/08/2002117920906 - PROGETTI D'UFFICIO srl
Z6C2D460A7Fattura n.20204E15763 del 30/06/2020 - Fornitura Software Rikos ricostruzione di carriera.23-AFFIDAMENTO DIRETTO200,00200,0003/08/2003/08/2000150470342 - CASA ED. R.SPAGGIARI
Z6D2C5C85BPagamento Fattura n.FPA 16/20 del 07/03/2020 - Acq. n. 10 notebook Lenovo scuola Primari23-AFFIDAMENTO DIRETTO3.020,003.020,0018/03/2018/03/2002117920906 - PROGETTI D'UFFICIO srl
Z732BB3104Pagamento Fattura n.113 del 31/01/2020 - Fornitura materiale di pulizia.23-AFFIDAMENTO DIRETTO1.452,101.452,1017/03/2017/03/2001491960900 - F.lli Di Maria snc di Mauro & Italo Di Maria
Z772EF7D6A Fattura n.VP-80747 del 30/10/2020 - Fornitura ghiaccio istantaneo.23-AFFIDAMENTO DIRETTO222,00222,0001/12/2001/12/2002555860010 - GOLMAR
Z822AC25DBPagamento Fattura n.FATTPA 1_20 del 01/02/2020- Materiale didattico Primaria via Togliatti e Scuola Secondaria.23-AFFIDAMENTO DIRETTO233,21233,2118/03/2018/03/20CNAMGS61A50Z110K - MA.GI.CA. diG.MARIA CANU CARTOLERIA CANCELLERIA SCUOLA UFFICIO
Z832E74D77 Fattura n.280-FE del 26/09/2020 - Compenso per attività di Medico Competente + n. 2 visite mediche a.s. 2019/202023-AFFIDAMENTO DIRETTO288,00288,0004/12/2004/12/20NDDBBR62C66A192B - NIEDDU BARBARA
Z872C09ED4Pagamento Fattura n.V3-4321 del 24/02/2020 - PON FSE - Competenze di base - 2a edizione - 10.2.1A Azioni per la scuola dell'infanzia via Marra - Modulo: Giochiamo con il corpo23-AFFIDAMENTO DIRETTO87,4687,4624/03/2024/03/2002027040019 - BORGIONE Centro Didattico S.r.l.
Z872E37A13 Fattura n.1/368 del 25/09/2020 - Firma digitale Aruba remota per Argo Web23-AFFIDAMENTO DIRETTO70,0070,0010/11/2010/11/2002787410923 - Tender Due s.a.s. di Giorgio Rosi
Z8A2DA74E6 Fattura n.FPA 61/20 del 22/07/2020 - Assistenza tecnica nel periodo marzo-giugno per l'attivazione del lavoro agile e della piattaforma Microsoft 365 per la didattica a distanza (emergenza Covid - 19)23-AFFIDAMENTO DIRETTO569,95569,9503/08/2011/11/2002117920906 - PROGETTI D'UFFICIO srl
Z8F2D33638Pagamento Fattura n.FPA 37/20 del 05/06/2020 - Acquisto mascherine personale scuola, piantante con dispenser per igienizzante e n. 5, n. 5 termometri a infrarossi23-AFFIDAMENTO DIRETTO2.990,002.990,0019/06/2019/06/2002117920906 - PROGETTI D'UFFICIO srl
Z9A2E8228BMateriali per la pulizia e l'igienizzazione23-AFFIDAMENTO DIRETTO7.445,986.961,6330/09/20CHNGNN74E21I452A - ECOSAR DI GIOVANNI ACHENZA
ZA02D1867EFattura n.144/A, n.119/A- Fornitura materiale di pulizia per igienizzare la scuola per emergenza Covid-19.23-AFFIDAMENTO DIRETTO686,72686,7203/08/2003/08/20CHNGNN74E21I452A - ECOSAR DI GIOVANNI ACHENZA
ZA82E37443 Fattura n.1/344 del 18/09/2020 - Fornitura applicativi Personale Argo Web e Sidi Personale Web23-AFFIDAMENTO DIRETTO265,00265,0010/11/2010/11/2002787410923 - Tender Due s.a.s. di Giorgio Rosi
ZAF2EC2AC1 Fattura n.16/PA del 09/11/2020 - Fornitura materiale di cancelleria ( carta A4, buste perforate e n. 2 timbri autoinchiostranti)23-AFFIDAMENTO DIRETTO168,25168,2502/12/2002/12/2002564890909 - PRINTHINK SNC DI MARCELLA SANNA & C.
ZB32C1B94CPagamento Fattura n.FPA 13/20 del 23/02/2020 - Assistenza interventi tecnici plessi dell'Istituto Comprensivo Brigata Sassari (sostituzione lampade per videoproiettori, ripristino e configurazione videoproiettori ecc.)23-AFFIDAMENTO DIRETTO430,00430,0018/03/2018/03/2002117920906 - PROGETTI D'UFFICIO srl
ZB32C2AC74Fattura n.1015/PA del 19/03/2020 - Fornitura materiale didattico Scuola Infanzia 3^A via Oriani.23-AFFIDAMENTO DIRETTO691,91691,9106/05/2014/12/2001317560918 - GP forniture didattiche srl
ZB52BA41ECPagamento Fattura n.000252PA del 25/02/2020 - Riparazione fotocopiatore Canon IR 2530 e fornitura n. 2 toner.23-AFFIDAMENTO DIRETTO360,27360,2724/03/2024/03/2001117510923 - FATICONI S.p.A.
ZB62784B94Fattura n.1015-001476/PA del 13/02/2020 - Competenze bancarie dal 01/01/2019 al 31/12/201923-AFFIDAMENTO DIRETTO250,00250,0018/03/2018/03/2001577330903 - BANCO DI SARDEGNA S.P.A.
ZB92BC360FPagamento Fattura n.20204E03522 del 31/01/2020 - Fornitura n. 1 carrello pulizie.23-AFFIDAMENTO DIRETTO230,14230,1418/03/2018/03/2000150470342 - CASA ED. R.SPAGGIARI
ZBA2B8CFACFattura n.27 del 24/01/2020 - Fornitura biglietteria aerea per partecipazione Progetto ERASMUS "Aestimamus nostram Ereditatem - Dal 26-01-2020 al 01-02-2020 Prof.ssa Fumi M.Rita23-AFFIDAMENTO DIRETTO328,90328,9017/03/2017/03/2002083330908 - FIORE BIANCO DI PIAZZA CLAUDIO E C. S.A.S.
ZBA2CA9CE4Fattura n.AM08470951 del 07/05/2020-Fornitura n.60 Sim dati Vodafone da 30GB e n. 33 Modem WI-FI23-AFFIDAMENTO DIRETTO4.551,574.551,5703/07/2003/08/2008539010010 - VODAFONE ITALIA S.p.A..
ZBC2E28970Formazione personale su piattaforma e-learnig su Covid1923-AFFIDAMENTO DIRETTO2.244,801.840,0030/09/20CSSMNC76T62I452O - MONICA CASSESE
ZC42F207A1Fattura n.1/504 del 09/11/2020 - Corso di formazione su Argo Gecodoc.23-AFFIDAMENTO DIRETTO200,00200,0002/12/2002/12/2002787410923 - Tender Due s.a.s. di Giorgio Rosi
ZC66C3D7B7Fattura n.41/A del 30/03/2020 - Fornitura materiale di pulizia plesso via Togliatti.23-AFFIDAMENTO DIRETTO587,47587,4706/05/2006/05/20CHNGNN74E21I452A - ECOSAR DI GIOVANNI ACHENZA
ZC92DCDA01Fattura n.2020003648, n.2020004501, n.2020004622-Richiesta fornitura segnaletica Anticovid (cartelli in carta, adesivi calpestabili, totem ecc.)23-AFFIDAMENTO DIRETTO6.294,906.294,9012/10/2012/10/2005842870965 - CREARREDA SRL
ZCC2F7C396Fattura n.455 del 30/11/2020 - Pulizia straordinaria palestra via Mastino23-AFFIDAMENTO DIRETTO600,00600,0015/12/2015/12/2001719810903 - PASER SRL
ZCE2C99798Fattura n.FPA 20/20 del 15/04/2020 - Fornitura n. 27 Tablet Samsung con slot per SIM per didattica a distanza da consegnare in comodato d'uso aglistudenti 23-AFFIDAMENTO DIRETTO6.639,576.639,5704/05/2004/05/2002117920906 - PROGETTI D'UFFICIO srl
ZCO2CFD3F2Fattura n.23/PA del 27/05/2020-Intervento di riparazione fotocopiatore Ricoh MP 4000. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO228,00228,0003/08/2003/08/20MNCMGR61E70I452K - COPY SERVICE di Manca Maria Graziella
ZD329AB510 Fattura n.306-PA del 31/10/2019 -Fornitura sedie in faggio n. 80 (n. 40 via Mastino e n 40 via De Carolis).23-AFFIDAMENTO DIRETTO1.520,001.520,0006/05/2006/05/2001932130790 - CAMILLO SIRIANNI DI SIRIANNI ANGELO FRANCESCO S.A.S.
ZDB2DBC08FFattura n.01872/20 del 24/07/2020 - Abbonamento Amministrare la Scuola anni 2019-2020.23-AFFIDAMENTO DIRETTO160,00160,0003/08/2003/08/2007009890018 - EUROEDIZIONI TORINO S.r.L.
ZDF2E44829 Fattura n.43/PA del 07/10/2020 - Fornitura n. 70 stampe a colori f.to A4 plastificate con indicazioni Covid-19.23-AFFIDAMENTO DIRETTO189,60189,6012/10/2002/12/20MNCMGR61E70I452K - COPY SERVICE di Manca Maria Graziella
ZDF2E73C1A Fattura n.624/DL1 del 21/10/2020 - Fornitura n. 50 pz. Carta A3 e n. 150 pz Carta A4 + n. 348 pz. marcatori per lavagne bianche23-AFFIDAMENTO DIRETTO1.010,981.010,9811/11/2011/11/2001654620903 - Icart Srl
ZE02BBD99FPagamento Fattura n.31 del 27/01/2020 - Progetto ERASMUS + Call 2018 - KA2 "W.A.T.E.R. - in other ways"Mobilità in Spagna (Galizia) Dal 16 al 22/02/2020. Secondaria di primo grado.23-AFFIDAMENTO DIRETTO3.401,923.401,9218/03/2018/03/2002083330908 - FIORE BIANCO DI PIAZZA CLAUDIO E C. S.A.S.
ZEA2C26018Pagamento Fattura n.V3-4766 del 28/02/2020 - Fornitura materiale didattico Infanzia via Marras classi 4G-Murgia- Sanna-Spezziga, 4G Sanna L., 1D sez.Blu Fonsa -Ruiu, sez. verde Oggiano-Uleri, 4B Sanna Pusceddu, Primaria via Togliatti classe 3B 23-AFFIDAMENTO DIRETTO632,31632,3106/04/2005/11/2002027040019 - BORGIONE Centro Didattico S.r.l.
ZEC2C07F39Pagamento Fattura n.V3-4322 del 24/02/2020 - PON FSE - Competenze di base - 2a edizione - 10.2.1A Azioni per la scuola dell'infanzia _ Modulo: Art and craft -via Marra24-AFFIDAMENTO DIRETTO 257,14257,1424/03/2024/03/2002027040019 - BORGIONE Centro Didattico S.r.l.
ZEF2ED808A Fattura n.1136/PA del 29/11/2020 - Fornitura materiale didattico facile consumo Scuola Infanzia via Oriani sez. 2^A23-AFFIDAMENTO DIRETTO132,72132,7215/12/2015/12/2001317560918 - GP forniture didattiche srl
ZF12F501D1Fattura n.FPA 16/20 del 19/11/2020 - Intervento per sanificazione locali scolastici via De Carolis.23-AFFIDAMENTO DIRETTO700,00700,0015/12/2015/12/2001912040902 - MUSTOP DISINFESTAZIONI S.r.l. Unipersonale
ZF529DCAAEPagamento Fattura n.000261PA del 25/02/2020 - Canone noleggio fotocopiatore: Canon IR 3225N -DFK08747-Addebito periodi:01/07/2019-30/09/2019 e 01/10/2019-31/12/201923-AFFIDAMENTO DIRETTO1.288,601.288,6030/03/2010/11/2001117510923 - FATICONI S.p.A.
Z062B237D0Pagamento Fattura n.FPA 106/19 del 15/12/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO1.400,001.400,0020/12/1903/02/2002117920906 - PROGETTI D'UFFICIO srl
Z0D2A259A8Pagamento Fattura n.12087 del 13/11/2019 - Fornitura LIM con videoproiettore e casse - per classe 1G a.s. 2019/20- Secondaria23-AFFIDAMENTO DIRETTO1.555,00129,0020/12/1901121130197 - C2 S.R.L.
Z102B321F6Pagamento Fattura n.91/PA del 14/12/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO100,00100,0020/12/1902/03/20MNCMGR61E70I452K - COPY SERVICE di Manca Maria Graziella
Z262B16BADPagamento Fattura n.000284 del 18/12/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO7.239,757.239,7523/12/1902/03/2002109370904 - medinlab srl
Z272AC0386Pagamento Fattura n.20194G04480 del 28/11/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO160,00160,0023/12/1902/03/2000150470342 - CASA ED. R.SPAGGIARI
Z42281EE8CFattura n.189/A del 29/04/2019 - Polizza Assicurativa Nr. 581171116E Alunni e personale scolastico per l'a.s. 2018/201904-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE26.400,0013.060,0003/05/1908589510158 - ASSICURATRICE MILANESE SPA
Z4C2B16Pagamento Fattura n.33-19 del 18/12/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO11.147,4011.147,4023/12/1915/01/20LDAGNN73P07I452K - INNUA di Ladu Giovanni Michele
Z6C29FCFB8Pagamento Fattura n.826/PA del 20/11/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO232,59232,5920/12/1902/03/2001317560918 - GP forniture didattiche srl
Z732A0F3D3Pagamento Fattura n.V3-21896 del 24/10/2019 - Fornitura appendiabiti per scuola dell' Infanzia via Oriani e via Marras23-AFFIDAMENTO DIRETTO294,1426,1105/12/1902027040019 - BORGIONE Centro Didattico S.r.l.
Z732B30C8APagamento Fattura n.1/422 del 16/12/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO60,0060,0020/12/1903/03/2002787410923 - Tender Due s.a.s. di Giorgio Rosi
ZAE28D4082Pagamento Fattura n.30/PA del 06/09/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO73,8073,8020/12/1902/03/2002723690901 - NARAMY SRLS
ZEE2B321EDPagamento Fattura n.92/PA del 14/12/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO100,00100,0020/12/1903/03/20MNCMGR61E70I452K - COPY SERVICE di Manca Maria Graziella
Z2A20608C7Fattura n.AI00475320 del 10/01/2018 - Periodo fatturazione 11 novembre-05 gennaio 2018 (Attivazione linee Fibra Vodafone. CIG : Z2A20608C7 -via Togliatti-via De Carolis-via Marras, via Mastino n. 2 linee - Segreteria e Didattica23-AFFIDAMENTO DIRETTO11.916,664.522,8621/02/1808539010010 - VODAFONE ITALIA S.p.A..
X160D7B602Fattura n.27/PA del 06/11/2017 - Canone noleggio fotocopiatore 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE4.729,001.020,0029/12/1700341640902 - DIELLEPI S.A.S. di Demurtas P. & C.
X241314B06Fattura n.31/PA del 05/12/2017 - Canone noleggio fotocopiatore04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE2.703,00450,0029/12/1700341640902 - DIELLEPI S.A.S. di Demurtas P. & C.
X8E0D7B5FFFattura n.27/PA del 06/11/2017 - Canone noleggio fotocopiatore 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE1.244,80660,0029/12/1700341640902 - DIELLEPI S.A.S. di Demurtas P. & C.